7月12日,华阳集团发布最新业绩预告,2024上半年归属于上市公司股东的净利润为2.75亿元-2.95亿元,同比增幅约为51.33%-62.34%。扣除非经常性损益后的净利润为2.66亿元-2.86亿元,同比增幅约为57.64%-69.49%。
近年来,华阳集团业务表现一直处于稳定增长状态,近5年营业收入复合增长率为20.51%,其中汽车电子和精密压铸业务营收复合增长率分别为22.66%和32.85%,归母净利润复合增长率为58.05%。
华阳集团的稳定增长得益于前瞻精准的战略判断、产品持续创新以及高效运营。汽车电子业务顺应智能座舱、智能驾驶市场趋势,精密压铸业务则覆盖多个应用领域。华阳重视研发创新,2023年研发投入约6.45亿元,占营业收入的9.03%。
在持续高强度投入下,华阳不断迭代智能化产品,并抢先布局跨域融合产品。华阳集团紧抓市场主动权,提供优质产品,如HUD产品在国内市场份额持续位列第一。客户范围也逐渐扩大,包括国际品牌海外订单。
在此背景下,华阳集团持续扩充产能,2023年度固定资产等长期资产投入达到历史新高。精密压铸和汽车电子业务新建厂房已投产或即将投产,同时计划启动新厂房建设,并与日企合作布局海外生产基地。